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Nota de Cargo

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Es el documento que el comerciante envía a su cliente, con el objeto de comunicar un cargo en su cuenta una determinada cantidad, por el motivo expresado en la misma.

Es el documento que el vendedor confecciona y remite al comprador para ponerlo en conocimiento de que ha cargado de su cuenta un importe determinado, por alguno de los siguientes motivos:

Error en menos en la facturación.
Cancelación de bonificaciones o descuentos.
Reposición de mercaderías.

La Nota de Crédito siempre origina un aumento en la cuenta del comprador o deudor, por lo tanto es un documento registrable.

 

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Para dar de alta una nota de cargo se debe ingresar la información para los siguientes campos:

 

Folio :  El folio se divide en dos segmentos: el primero de dos dígitos que corresponden a la serie y segundo de 5 dígitos que componen un número consecutivo ascendente sugerido por el sistema

CFD : Activar cuando se trate de comprobante fiscal digital

Afecta Factura / Saldo en Cargo : Seleccionar una de 2 opciones dadas

Fecha : El sistema sugiere en automático el día actual

Tipo : Seleccionar el tipo de transacción lo que determinara si es un cargo ó abono

Cliente : Seleccionar el cliente del catálogo

Factura : En caso de seleccionar "Afecta Factura" se debe indicar el número de la factura que será afectada

Concepto : Pormenorizar el motivo por el cual se está elaborando la nota de crédito

Moneda : Indicar la moneda en que se efectúa la transacción

Importe : Ingresar el importe amparado en la nota de crédito

IVA : Cálculo realizado por el sistema al activar la marca de verificación

Retención : Cálculo realizado por el sistema al activar la marca de verificación

Total : Cálculo realizado por el sistema