Ir a Archivos \ Facturación \ Notas de Cargo
Es el documento que el comerciante envía a su cliente, con el objeto de comunicar un cargo en su cuenta una determinada cantidad, por el motivo expresado en la misma.
Es el documento que el vendedor confecciona y remite al comprador para ponerlo en conocimiento de que ha cargado de su cuenta un importe determinado, por alguno de los siguientes motivos:
• | Error en menos en la facturación. |
• | Cancelación de bonificaciones o descuentos. |
• | Reposición de mercaderías. |
La Nota de Crédito siempre origina un aumento en la cuenta del comprador o deudor, por lo tanto es un documento registrable.
Agregar Nota de Cargo
Para dar de alta una nota de cargo se debe ingresar la información para los siguientes campos:
Folio : El folio se divide en dos segmentos: el primero de dos dígitos que corresponden a la serie y segundo de 5 dígitos que componen un número consecutivo ascendente sugerido por el sistema
CFD : Activar cuando se trate de comprobante fiscal digital
Afecta Factura / Saldo en Cargo : Seleccionar una de 2 opciones dadas
Fecha : El sistema sugiere en automático el día actual
Tipo : Seleccionar el tipo de transacción lo que determinara si es un cargo ó abono
Cliente : Seleccionar el cliente del catálogo
Factura : En caso de seleccionar "Afecta Factura" se debe indicar el número de la factura que será afectada
Concepto : Pormenorizar el motivo por el cual se está elaborando la nota de crédito
Moneda : Indicar la moneda en que se efectúa la transacción
Importe : Ingresar el importe amparado en la nota de crédito
IVA : Cálculo realizado por el sistema al activar la marca de verificación
Retención : Cálculo realizado por el sistema al activar la marca de verificación
Total : Cálculo realizado por el sistema