<< Click to Display Table of Contents >> Reporte > Facturas por Proveedor |
![]() ![]() ![]() |
Ir a Reporte \ Cuentas por Pagar \ Facturas por Proveedor
Salida (Pantalla / Impresora): Reporte diseñado ser mostrado en pantalla o en papel. Seleccionar la opción deseada.
Periodo (Inicio y Fin): Definir el lapso de tiempo, ingresando las fechas inicial y final.
Fecha Captura / Fecha Recepción: Activar la casilla correspondiente.
Exportar: Activar la casilla para enviar el reporte a un archivo.
CCostos: Ingresar o seleccionar el centro de costos correspondiente.
Área: Ingresar o seleccionar el Área correspondiente.
Proveedor: Ingresar o seleccionar del catálogo la clave del proveedor que se analiza.
Tipo de Proveedor: Ingresar o seleccionar del catálogo el tipo de proveedor.
Cuenta: Ingresar la cuenta correspondiente.
Todas las sucursales: Activar la casilla para incluir el total de sucursales.
Solo las Fac. Pendientes: Activar la casilla para generar una lista donde únicamente se incluyan facturas pendientes.
Desglose: Elegir el Reporte Desglosado.
Genera Zip con Documentos: Activar la casilla si requiere que el sistema genere un Zip con documentos.
Incluir Póliza de Registro: Activar la casilla para incluir la Póliza de Registro.
Incluir Orden de Compra: Activar la casilla para incluir Orden de Compra.
Incluir Orden de Trabajo: Activar la casilla para incluir la Orden de Trabajo.